我公司受杭州泷悦置业有限公司委托,与公司专项审计部配合共同开展“电建地产华南区域杭州悦安府项目”的专项审计工作,审计期间为2025年9月20日至2025年10月15日。
审计内容重点立足投标决策、合同签订、分包招标、设备物资采购、合同管理、项目履约进度管理、现场组织、工程造价工程结算、变更索赔管理、财务资金成本等全方位深挖亏损原因,逐项核实人材机等单项亏损的原因,找到形成亏损的主客观原因并量化金额。
我公司接到审计任务后,了解审计需求及审计时限,并就审计的具体流程及审计的重点及难点与委托单位进行了沟通,制定审计实施方案,配备审计人员。为保障审计的顺利进行,审计地点为现场审计,在项目现场与财务人员、建设单位管理人员相互配合,遇到问题及时提出,并组织相关参与单位积极沟通,协调解决。
我们在审计过程中深入成本预测、计划、控制、核算、考核等各个管理环节,对比分析成本计划与实际成本的差异,查找单项成本超支原因,分析分包成本、设备物资成本、管理费用等成本支出的合理性。重点关注投标报价及决策、项目经营策划、履约管理、成本管控、二次经营管理财务资金管理等方面。
本项目审计时间紧,审计内容多,我们在委托单位的组织下加班加点,积极推进,保证按要求的时间完成审计任务。
